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审计处(内部控制办公室)举办2024年度审计内控专题培训会

时间:2024年05月31日 17:24    来源:    作者:    阅读:

为进一步提升学校内控建设质量,增强附属单位内控意识,推动审计问题整改和内控缺陷治理工作有效落实2024529日上午,审计处(内部控制办公室)在校务楼411会议室举办2024年度审计内控专题培训会。附属中学、附属小学、幼儿园、校医院分管审计整改与内控建设工作的负责人及相关工作人员,计划财务处负责二级单位财务管理的相关人员及审计处(内部控制办公室)相关人员等近50人参加培训。会议由内部控制办公室主任王冀茹主持。

培训会上,内部控制办公室正科级秘书于宜璇首先介绍了行政事业单位内部控制相关理论,结合党中央和上级部门最新要求,分析了附属单位内控建设的重要意义,讲解了六大模块内控建设与风险管理的重点,并结合工作实际,总结了内控建设与实施中应做好的工作和应回避的误区。

接下来,北京中天恒会计师事务所项目经理刘晶晶对行政事业单位在预算、收支、采购管理等济活动中常见的违规情形与案例进行了详细的分析和解读,并就如何加强内部控制、规范附属单位管理、从根本上推进问题整改提出了切实可行的建议。

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审计处(内部控制办公室)处长罗卫涛在总结发言中充分肯定了参会单位在审计整改和内控建设工作中的付出和成效,并再次强调当前内审和内控工作的重要意义,希望各单位一如既往地理解和配合审计、内控工作,高度重视审计、内控发现问题,形成客观认识问题、科学分析问题和认真整改问题的良性机制,做到分类处置、应改尽改、见底清零。希望各单位能够经得住考验、对得住岗位、守得住荣誉,以最积极的状态做好迎接外审的准备。



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